FYI, something just happened!

This is just an info notification message.

Ups, an error ocurred

This is just an error notification message.

Wait, I must warn you!

This is just a warning notification message.

Congrats, you did it!

This is just a success notification message.

Tentang Dinas Pangan dan Pertanian

2021-04-19 09:12

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018-2023
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG

Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerahsesuai amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perangkat Daerah, menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2014, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana strategis perangkat daerah memilikiketerpaduan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren yaitu urusan pangan (urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan pertanian (urusan pilihan). Maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian difokuskan pada urusan dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Rencana strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.Pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakartauntuk bersama – sama mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman seluruh unsur perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sektor pangan dan pertanian merupakan dua urusan yang berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama yang berdomisili di pedesaan.Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Purwakarta sebanyak 73.115 rumah tangga yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan sebanyak 56.495 rumah tangga, hortikultura sebanyak 32.796 rumah tangga, perkebunan sebanyak 21.723 rumah tangga, kehutanan sebanyak 30.594 rumah tangga, jasa pertanian 3.091 rumah tangga dan sisanya pada sub sektor peternakan dan perikanan.Pada Tahun 2017, PDRBsektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,91 persen atasdasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Usaha pertanian akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.Upaya meningkatkan usaha pertanian juga bertujuan untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Purwakarta.

Peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik memiliki intensitas dan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalisme dalam penanganannya. Demikian halnya dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan berbagai komoditas baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri olahan. Masyarakat petani sebagai publik yang secara langsung mendapat layanan harus dapat didorong kemampuan dan kemandiriannya untuk terus maju dan berkembang sehingga pertanian terus bertahan di daerah.

Pembangunan sektor pangan dan pertanian menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Pembangunan tersebutmerupakan bagian dari MISI KEEMPAT BUPATI PURWAKARTA, yaitu “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA”.Tujuan yang ditetapkan dalam misi ke empat ini adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta daya beli masyarakat.Sasaran yang ditetapkan sebanyak lima butir terdiri dari :

  1. Meningkatnya usaha kecil menengah dan koperasi
  2. Berkembangnya sentra industri unggulan dan perdagangan
  3. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
  4. Terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan
  5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Indikator tujuan dalam RPJMD yang berkaitan dengan pembangunan pertanian adalah Skor Pola Pangan Harapan dan Laju Produksi Pertanian.Indikator tujuan menjadi dasar pengukuran evaluasi penilaian kinerja Bupati.

 

  • LANDASANHUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
  5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
  8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
  9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perkebunan ;
  10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
  23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
  24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentangPerincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian.

 

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 – 2023 sebagai arah, pedoman dan acuan pembangunan, serta sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja.Maksud dari pembuatan renstra ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD yang telah disepakati untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023 adalah :

  1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah untuk urusan pangan dan pertanin.
  2. Menjadi acuan kerja resmi Dinas Pangan dan Pertanian serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan urusan pangan dan pertanian.
  3. Menjadi acuan resmi Dinas Pangan dan Pertanian dalam penilaian kinerja.

 

  • SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra SKPD Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN, memuat latar belakang pembuatan rencana strategis serta maksud dan tujuan.

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH, memuat tentang tupoksi perangkat daerah, sumber daya yang tersedia dan pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan.

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokos dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra kementerian teknis dan renstra dinas teknis tingkat provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu strategis.

BABIV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan rencana jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

 

 

  • TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKATDAERAH

 

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

  1. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  2. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
  4. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta terdiri dari satu Kepala Dinas, satu Sekretariat, empat Bidang, empat Unit Pelaksana Teknis Dinas dan satu Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, terdiri atas;
    • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
    • Subbagian Keuangan
    • Subbagian Kepegawaian dan Umum
  3. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
  • Seksi Budidaya Tanaman Serealia;
  • Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Ubi;
    • Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan
  1. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas:
    • Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
    • Seksi Produksi dan Sumber Daya Perkebunan;
    • Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan
  2. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas:
  • Seksi Sarana dan Prasarana;
  • Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  • Seksi Penyuluhan
  1. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  • Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  • Seksi Harga dan Kerawanan Pangan;
  • Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
  1. Unit Pelaksana Teknis :
  • UPT Cadangan Pangan Daerah
  • UPT Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan
  • UPT Perlindungan Tanaman
  • UPT Perbenihan

UPT dipimpin oleh Kepala UPTD dan untuk UPT Perlindungan Tanaman dan UPT Perbenihan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha UPT.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada saat ini adalah Penyuluh Pertanian.

 

  • SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
    • Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kompetensi dan integritas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran kinerja perangkat daerah. Untuk itu, pelaksanaan serta tanggung jawab tugas dan fungsi dinasjuga menjadi kinerja seluruh sumber daya manusia di setiap subunit dari sekretariat,bidang, subbag, seksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).Potensi sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian pada Desember 2018 terdiri dari 81 orang PNS dan 16 orang PTT.

Sebaran data pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada masing-masing unit kerja berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.1Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018

No. Jabatan Jumlah PNS
PNS PTT Golongan Pendidikan
IV III II I SMP SMA D3 S1 S2 S3
1 Kepala Dinas 1 1 1
2 Sekretaris 1 1 1
3 Kasubag Kepegawaian dan Umum 1
4 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 1 1 1
5 Kasubag Keuangan 1 1 1
6 Staf 10 3 4 5 1 1 4 3 2
7 Kepala Bidang Tanaman Pangan 1 1 1
8 Kasi Budidaya Tanaman Serealia 1 1 1
9 Kasi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 1 1 1
10 Kasi Pasca Panen Tanaman Pangan 1 1 1
11 Staf 4 1 1 3 3 1
12 Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura 1 1 1
13 Kasi Budidaya Tanaman Hortikultura 1 1 1
14 Kasi Produksi dan Sumberdaya Perkebunan 1 1 1
15 Kasi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan 1 1 1
16 Staf 3 2 1 2 1
17 Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian 1 1 1
18 Kasi Penyuluhan 1 1 1
19 Kasi Sarana dan Prasarana 1 1 1
20 Kasi Pengembangan Lahan dan Air 1 1 1
21 Staf 3 4 1 2 2 1
22 Kepala Bidang Ketahanan Pangan 1 1 1
23 Kasi Ketersediaan dan Distribusi 1 1 1
24 Kasi Harga dan Kerawanan Pangan 1 1 1
25 Kasi Konsumsi, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan 1 1 1
26 Staf 3 4 2 1 1 1 1
27 Kepala UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 1 1

 

1
28 Staf 1 1 1
29 KepalaUPTD Alat dan Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan 1 1 1
30 Kasubag Tata Usaha 1 1 1
31 Staf 0
32 Kepala UPTD Perlindungan Tanaman 2 1 1
33 Staf 1 1 1
34 Kepala UPTD Perbenihan 2 1 1
35 Kasubag Tata Usaha 1 1 1
36 Staf 0
37 Penyuluh Pertanian 29 3 13 13 12 4 13
38 Staf BPP 2
  Jumlah : 81 14 11 42 27 1 1 27 9 33 10 1

 

  • Aset /Modal

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dan operasional pekerjaan. Sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor beserta perlengkapannya, lahan, kendaraan operasional dinas dan peralatan yang dipakai untuk pekerjaan administrasi kedinasan. Untuk menjaga kondisi sarana prasarana yang ada agar tetap berfungsi baik, dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Gedung kantor utama dinas berlokasi di Jalan Surawinata Nomor 30 Purwakarta yang terdiri dari 2 unit bangunan. Dan UPT yang terletak di Kampung Tegal Onder Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta. Selain itu, terdapat pulaKantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di setiap kecamatan, yang menjadikantor bagi penyuluh pertanian. Setiap BPP terdapat satu penyuluh pertanian yang diberi beban tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Kecamatan. Kantor BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dengan para petani atau dapat juga pertemuan antara sesama petani.

 

 

Tabel 2.2 Data Aset Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018

No Nama Jumlah Kondisi barang
Baik Kurang Baik Rusak
1 Bangunan kantor dinas 2 2 0 0
2 Bangunan kantor UPTD 2 2 0 0
3 Bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian 17 13 4 0
4 Kendaraan roda 4 13 8 5 0
5 Kendaraan roda 2 119 84 10 25
6 Komputer desktop 29 20 9 0
7 Laptop 32 30 2 0
8 Printer 31 22 0 9
9 Televisi 2 1 1 0
10 Mesin Ketik 2 0 2 0
11 Brankas 2 1 1 0
12 Rak besi / metal 36 28 0 8
13 Lemari besi/metal 8 5 3 0
14 Lemari Kayu 7 5 2 0
15 Meja Kerja 59 50 9 0
16 Meja Rapat 98 81 17 0
17 Kursi kerja 52 52 0 2
18 Kursi Rapat 149 130 19 0
19 Kursi Tamu 3 3 0 0
20 Mesin pendingin ruangan (AC) 29 21 0 8
21 Papan Pengumuman 24 17 0 7
22 Wireless Mic 3 3 0 0
23 Kamera photo 143 43 100 0
24 Handycam 0 0 0 0
25 Modem Wifi 4 4 0 0
26 Projector (Infocus) 5 5 0 0
27 Layar (untuk infocus) 2 1 1 0
28 Telephone/Faximile 2 1 0 1
29 Mesin Absensi 1 1 0 0
30 Mic 4 1 0 3
31 Sound System 3 1 1 1
32 Kompor gas 2 2 0 0
33 Tabung gas 2 2 0 0
34 Selang kompor gas 2 2 0 0
35 GPS 3 2 0 1
36 Timbangan 3 2 1 0
37 Lemari Arsip 28 24 0 4
38 Tirai (vertical blind) 62 62 0 0
39 Kursi Putar 3 3 0 0
40 Moisture Tester 2 1 0 1
41 Handsprayer 16 16 0 0
42 Dispenser 3 2 1 0
43 Lemari Es 3 2 0 1
44 Mesin Jahit Karung 2 2 0 0
45 Overhead Projector (OHP) 3 0 0 3
44 Scanner 1 0 0 1
45 LAN Port 1 0 0 1
46 PABX 1 0 0 1
47 Handy Talky 1 0 0 1
48 Speaker Portable 25 1 0 24
50 Mimbar/Podium 1 1 0 0
51 Pelumat Kertas (Paper Shreder) 1 1 0 0
52 Mic Stand 3 1 1 1
53 Meja Gambar 1 0 1 0
54 Rak Piring Plastik 2 2 0 0
55 Magicom 1 1 0 0
56 Slide Projector 1 0 0 1
57 Speaker Bluetooth 1 1 0 0

 

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  • Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

 

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

Berdasarkan data pada Tabel 2.3dapat dilihat bahwa pencapaian target RENSTRA Periode Tahun 2014 – 2018 secara umum dapat memenuhi target walaupun pencapaiannya mengalami fluktuasi. Indikator kinerja yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kurun waktu Tahun 2014 – 2016 tidak ada realisasi karena memang tidak ada target yang ditetapkan, karena urusan pangan dalam kurun waktu tersebut tidak menjadi kewenangan dinas.
Pencapaian realisasi indikator yang berkaitan dengan produksi memiliki nilai yang fluktuatif.Faktor penyebab pencapaian indikator yang berkaitan dengan produksi disebabkan antara lain oleh terbatasnya kecukupan air untuk budidaya, serangan hama dan penyakit, kekeringan, alih fungsi lahan, adanya intervensi program dari pemerintah, ketersediaan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi pertanian. Untuk indikator lain yang tidak terkait dengan produksi komoditas, pencapaiannya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya anggaran.

 

Pencapaian ketersedian umbi – umbian menurun setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.Penurunan produksi umbi ini terutama pada penurunan produksi komoditas ubi kayu.Pencapaian luas tanam dan produktivitas ubi kayu yang terus menurun disebabkan oleh kondisi pasar yang kurang baik dan menurunnya kualitas panen.Keadaan ini membuat petani tidak berminat menanam ubi kayu karena tidak menguntungkan secara ekonomi.

 

Tabel2.3Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017-2018 dan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014 – 2016

 

 

No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Target NSPK Target IKK Target indikator lainnya Target Renstra perangkat daerah tahun Realiasasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ketersediaan Bahan Pangan Beras (Ton) 93.320 95.653 98.044 100.496 103.008 155.302,00 149.816,96 169.130,00 164.818,00 170.340,08 1,66 1,57 1,73 1,64 1,65
2 Ketersediaan Bahan Pangan Umbi-umbian (Ton) 33.935 34.783 35.653 36.544 37.457 97.980,00 66.902,00 61.207,00 40.187,00 32.747,00 2,89 1,92 1,72 1,10 0,87
3 Ketersediaan Bahan Pangan Sayuran dan Buah (Ton) 84.836 86.957 89.131 91.360 93.664 213.124,00 265.997,00 164.903,00 75.175,40 174.866,70 2,51 3,06 1,85 0,82 1,87
4 Lumbung Pangan yang terbangun (Unit) 8 10 10 12 12 20 4 0 11 13 2,50 0,40 0,00 0,92 1,08
5 Ketersediaan Energy Protein per kapita (AKP dan AKE) 0 0 0 96 96 0 0 0 90,60 52,00 0 0 0 0,94 0,54
6 Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor Pola Pangan Harapan) 0 0 0 80 82 0 0 0 79,10 87,40 0 0 0 0,99 1,07
7 Luas Tanam Padi Sawah (Ha) 35.657 35.662 35.672 35.677 35.677 36.851,00 36.207,00 44.324,00 40.674,00 42.904,00 1,03 1,02 1,24 1,14 1,20
8 Penanaman Manggis (Pohon) 825 910 1.000 1.075 1.155 1.157,00 2.640,00 1.746,00 162,00 303,00 1,40 2,90 1,75 0,15 0,26
9 Penanaman/Rehabilitasi Teh (Ha) 15 17 22 27 30 15,60 157,50 100,00 152,00 75,00 1,04 9,26 4,55 5,63 2,50
10 Penanaman Cengkeh (Ha) 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 8,39 9,37 3,00 302,00 20,00 5,41 5,86 1,82 177,65 11,43
11 Luas Tanam Ubi Kayu (Ha) 1100 1.210 1.330 1.460 1.610 3.638,00 2.121,00 2.423,00 1.315,00 1.390,00 3,31 1,75 1,82 0,90 0,86
12 Penanaman Pala (Ha) 1,0 1,25 1,25 1,5 1,5 5,08 19,70 6,00 30,00 20,00 5,08 15,76 4,80 20,00 13,33
13 Produksi Padi (Ton) 224.174 224.734 225.296 225.860 226.424 238.927,00 234.089,00 271.896,00 262.700,00 265.699,71 1,07 1,04 1,21 1,16 1,17
14 Produksi Palawija (Ton) 132.763 132.895 133.028 133.161 133.294 104.265,00 71.850,00 69.579,00 43.066,00 40.609,00 0,79 0,54 0,52 0,32 0,30
15 Produksi Sayuran dan Buah (Ton) 155.184 156.590 158.016 159.461 160.927 213.124,00 265.997,00 164.903,00 75.175,00 174.829,00 1,37 1,70 1,04 0,47 1,09
16 Produksi Teh (Ton) 4.962 5.012 5.062 5.112 5.164 5.522,94 5.482,00 6.070,86 5.567,00 5.862,00 1,11 1,09 1,20 1,09 1,14
17 Produksi Cengkeh (Ton) 324 327 331 334 337 446,74 465,00 411,63 461,00 485,56 1,38 1,42 1,24 1,38 1,44
18 Produksi Pala (Ton) 29 31 33 35 37 32,81 36,00 42,56 46,00 46,78 1,13 1,16 1,29 1,31 1,26
19 Produktivitas Padi Sawah (Ku/Ha) 60,75 61,51 62,28 63,06 63,85 62,63 62,49 62,98 62,56 60,72 1,03 1,02 1,01 0,99 0,95
20 Produktivitas Padi Ladang (Ku/Ha) 35,82 36,27 36,72 37,18 37,64 38,78 39,31 37,83 36,62 45,70 1,08 1,08 1,03 0,98 1,21
21 Produktivitas Jagung (Ku/Ha) 51,97 52,23 52,49 52,75 53,02 53,39 51,94 53,58 54,35 53,60 1,03 0,99 1,02 1,03 1,01
22 Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha) 196,79 197,38 197,97 198,57 199,16 228,53 284,35 210,03 197,45 197,72 1,16 1,44 1,06 0,99 0,99
23 Produktivitas Teh (Ku/Ha) 1.073,63 1.084,37 1.095,21 1.106,16 1.117,22 1.413,19 1.412,64 1.533,00 1.430,00 1.507,00 1,32 1,30 1,40 1,29 1,35
24 Produktivitas Cengkeh (Ku/Ha) 243,41 245,84 248,3 250,79 253,29 435,39 451,34 384,00 430,00 456,00 1,79 1,84 1,55 1,71 1,80
25 Produktivitas Pala (Ku/Ha) 310,07 313,17 316,3 319,47 322,66 427,54 455,03 502,00 530,00 546,00 1,38 1,45 1,59 1,66 1,69
26 JITUT dan JIDES yang terbangun 50 45 40 35 30 70 131 0 15 41 1,40 2,91 0,00 0,43 1,37
27 Terlaksananya Pertanian Organik (Ha) 30 35 40 45 50 40,00 30,00 75,00 60,00 55,00 1,33 0,86 1,88 1,33 1,10
28 Diklat Bimtek yang diikuti Penyuluh (kegiatan) 17 17 23 30 30 25 39 51 7 8 1,47 2,29 2,22 0,23 0,27
29 Kelompok Tani yang menerapkan teknologi pertanian (kelompok) 370 370 410 410 450 469 657 697 737 773 1,27 1,78 1,70 1,80 1,72
30 Kelompok Tani /Masyarakat yang mendapat bantuan modal/keuangan (kelompok) 2 3 3 4 4 150 1 0 13 42 75,00 0,33 0,00 3,25 10,50
31 terlaksananya Promosi Produk Pertanian (kegiatan) 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00

 

 

2.3.2. KinerjaKeuangan

 

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pangan dan pertanian menjadi urusan kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian.Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah (Tabel 2.4).

Periode Tahun 2014 – 2016, realisasi dan anggaran belanja langsung tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.213.135.000,-dengan realisasi90%. Belanja terbesar pada jenis belanja modal yaitu adanya pengadaan barang modal yang bersumber anggaran dari DAK Kehutanan dan Pertanian.Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran terendah ada pada Tahun 2016 sebesarRp. 11.008.764.500,- dengan realisasi 70 %.

Periode Tahun 2017 – 2018, jenis belanja dibedakan menjadi belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah) dan belanja modal.Anggaran dan realisasi belanja operasional dan belanja modal Tahun Anggaran 2018 lebih besar daripada Tahun Anggaran 2017.Anggaran belanja operasional sebesar Rp. 19.824.351.866,- dengan realisasi 93%, sedangkan belanja modal sebesar Rp. 161.346.500 dengan realisasi sebesar 94%.

 

 

 

 

 

Tabel2.4 Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2014-2016

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan (%)
    Anggaran Tahun  
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENDAPATAN DAERAH                      
Pendapatan Asli Daerah 7.000.000 121.533.800 50.000.000 7.000.000 121.533.800 50.000.000 100% 100% 100% 788,67 -72,43
BELANJA DAERAH                      
Belanja Tidak Langsung 11.472.606.924 10.937.980.015 11.873.667.224 10.103.350.232 10.355.093.761 9.840.217.221 88% 95% 83% 1,95 -3,18
-Belanja Pegawai 11.472.606.924 10.937.980.015 11.873.667.224 10.103.350.232 10.355.093.761 9.840.217.221 88% 95% 83% 1,95 -3,18
Belanja Langsung 12.707.090.500 30.213.135.000 11.008.764.500 10.436.662.787 27.306.891.116 7.668.314.539 82% 90% 70% 37,10 -34,38
-Belanja Pegawai 1.190.335.000 1.562.435.000 1.583.115.000 872.790.000 1.241.042.000 987.800.000 73% 79% 62% 16,29 -21,77
-Belanja Barang dan Jasa 5.028.148.000 6.425.635.000 6.275.581.500 3.296.855.037 4.839.815.616 3.590.914.539 66% 75% 57% 12,73 -24,90
-Belanja Modal 6.488.607.500 22.225.065.000 3.150.068.000 6.267.017.750 21.226.033.500 3.089.600.000 97% 96% 98% 78,35 6,56

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017 – 2018

 

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan (%)
    Anggaran Tahun  
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA                
BELANJA OPERASI 18.246.941.580 19.824.351.866 14.203.716.602 18.388.753.036 78% 93% 8,64 29,46
Belanja Pegawai 9.504.147.330 10.112.907.847 7.192.832.081 9.043.330.203 76% 89% 6,41 25,73
Belanja Barang dan Jasa 3.641.929.250 6.070.244.019 2.099.493.521 5.730.876.833 58% 94% 66,68 172,96
Belanja Hibah 5.100.865.000 3.641.200.000 4.911.391.000 3.614.546.000 96% 99% -28,62 -26,40
BELANJA MODAL 5.963.750 161.346.500 2.500.000 151.277.000 42% 94% 2.605,45 5.951,08
Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0% 0% 0 0
Belanja Peralatan dan Mesin 5.963.750 161.346.500 2.500.000 151.277.000 42% 94% 2.605,45 5.951,08
Belanja Bangunan dan Gedung 0 0 0 0 0% 0% 0 0
Belanja Jalan,irigasi,jaringan 0 0 0 0 0% 0% 0 0
Belanja Modal Aset Lainnya 0 0 0 0 0% 0% 0 0

 

 

 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH
Pelaksanaan pelayanan urusan pangan dan pertanian yang menjadi tanggungjawab Dinas Pangan dan Pertanian sudah dilaksanakan dengan cukup baik.Pelayanan di tahun mendatang akan terus ditingkatkandengan memanfaatkan faktor internal maupun eksternal. Beberapa unsur kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  • FaktorInternal
    1. Kekuatan
      • Adanya pejabat struktural dan fungsional yang mendukung pembangunan pangan dan pertanian.
      • Tersedianya sarana prasaranakerja.
      • Tersedianya regulasi sektor pangan dan pertanian.
      • Jejaring kerja antar stake holder pangan dan pertanian.
  1. Kelemahan
    • Keterbatasankuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
    • Keterbatasan anggaran pendukung pelaksanaan urusan kewenangan.
    • Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.
    • Manajemen kinerja belum optimal.

 

 

 

2.4.2. FaktorEksternal

  1. Peluang
    • Potensi pengembangan komoditas pertanian.
    • Lokasi Purwakarta yang strategis secara geografis.
    • Terdapat peluang pasar.
    • Kolaborasi dengan instansi/lembaga yang bergerak di sektor pangan dan pertanian.

 

  1. Ancaman
    • Berkurangnya lahan pertanianproduktif.
    • Lambatnya regenerasi pelaku usaha pertanian.
    • Jumlah penduduk yang terus meningkat.
    • Produksi pertanian yang kurang optimal.

 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRAGTEGIS PERANGKAT DAERAH

 

 

  • IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKATDAERAH

 

Guna meningkatkan pelayanan perangkat daerah di sektor pangan dan pertanian, maka diperlukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan di kedua sektor tersebut.Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan kemungkinan menjadi permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

  1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
  2. Belum memadainya dukungan anggaran;
  3. Belum adanya standar pelayanan untuk urusan pangan dan pertanian;
  4. Kurangnya koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
  5. Belum maksimalnya evaluasi program dan kegiatan.

 

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Visi pembangunan Kabupaten Purwakartaadalah :

“ Mewujudkan Purwakarta Istimewa“

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan, yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
  2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan professional.
  3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
  4. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

 

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke empat yaitu “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA “.

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DANRENSTRA PERANGKAT DAERAHPROVINSI

 

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI adalah Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustry Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai TambahTinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan KesejahteraanPetani. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, Misi yang ditetapkan ada 4yaitu :

  1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
  2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing.
  3. Mewujudkan Kesejahteraaan Petani.
  4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel,Profesional dan Berintegrasi Tinggi.

Strategi Pembangunan Pertanian 2015 – 2019 adalah :

  1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas eksport, penyediabahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan
  2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
  3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
  4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
  5. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik

 

Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah :

  • Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi dagingdan gula.
  • Peningkatan diversifikasi pangan
  • Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
  • Pasar eksport dan substitusi impor
  • Penyediaan bahan baku biodiversitas dan bioenergi
  • Peningkatan pendapatan keluarga petani
  • Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

  • Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dalam upaya mewujudkan visi, dinas menjalankan misi 4 yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dari misi 4 tersebut adalah Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

 

  • Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yaitu Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sasaran yaituMeningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

 

  • Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka misi RPJMD 2018-2023 yang terdapat korelasi, adalah misi keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan tekonologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

Adapun tujuan pembangunan pembangunan jangka menengah Provinsi JawaBarat Tahun 2018-2023 pada misi keempat adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi dengan sasaran : Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

 

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

 

  • Telaahan Rencana Tata RuangWilayah

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

  1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi danDaerah
  3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadaplingkungan;
  4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasanbudidaya;
  5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat;
  6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu besertapengendaliannya;
  7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraanumum.

 

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program(KRP).

Penyusunan KLHS untuk dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Permendagri No 7 Tahun 2018 Penyusunan dan pelaksanaan Kajian LingkunganHidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentangPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil prosespelaksanaan penyusunan KLHS maka diperoleh beberapa isu prioritas KLHSRPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023yang berkaitan dengan pembangunan urusan pangan dan pertanianadalah :

  1. Kualitas sumber daya manusia/ peningkatan kesejahteraan masyarakat(IPM)
  2. Penanganan masalah kesejahteraan
  3. Kekeringan
  4. Pelayanan publik
  5. Pemerintahan yang bersih, transparan
  6. Keterbatasan Pembiayaan Pembangunan

 

Dalam rencana teknokratik, secara umum isu-isu strategis yang tertuangmengarah pada kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan,kemitraan untuk mencapai tujuan, ekosistem daratan, dan menguatkanmasyarakat yang inklusif dan damai, hal-hal ini berhubungan erat dengantujuan pembangunan berkelanjutan.

Rumusan visi, misi, dan program Bupati-wakil Bupati terpilih secara umumbertujuan mengakhiri kemiskinan, meningkatkan industri, inovasi, daninfrastruktur, penanganan perubahan iklim, dan menguatkan masyarakatyang inklusif dan damai, hal ini juga berhubungan erat dengan tujuanpembangunan berkelanjutan.

Terdapat dua skenario Proyeksi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutanyang didaasarkan atas isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan,yakni dipertahankan artinya menjadi bagian dari rencana pembangunanKabupaten Purwakarta, dan ditambahkan, apabila tujuan pembangunanberkelanjutan yang hanya terlingkupi pada visi misi bupati atau isu-isuprioritas, agar dapat diwujudkan menjadi program.

Rekomendasi tindak lanjut dari KLHS adalah sebagai berikut :

  1. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam TPBmenjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang perluditerapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalianpembangunan untuk mencapai kelestarian lingkungan hidup sertaterjaminnya kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakatKabupaten Purwakarta, sehingga program-program pembangunan daerahdalam RPJMD Kabupaten Purwakarta seyogyanya memenuhi prinsipprinsippembangunan berkelanjutan.
  2. Dari kelima isu strategis, dua isu yaitu pencemaran, kerusakan lingkungandan risiko bencana dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruangdan tingginya alih fungsi lahan pertanian bersifat lebih strategisdibandingkan yang lain. Strategis dalam arti bahwa dua isu tersebutberpotensi sangat tinggi untuk terkena dampak negatif implementasiprogram pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan programnyaperlu disertai dengan mitigasi/adaptasi.
  3. Untuk meminimalkan potensi pengaruh/dampak negatif yang ditimbulkanoleh program pembangunan daerah, maka rumusan dirumuskanmitigasi/adaptasi program yang disusun berdasarkan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan dalam RPJMD.
  4. Rekomendasi bagi program yang belum terumuskan dalam rencanateknokratik dan visimisi Bupati terpilih dan hendaknya dapatdiintegrasikan kedalam Rencana Awal RPJMD. Tujuan ke-2 yaitu: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahananpangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutanuntuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan maka programprioritas yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkanadalah:
  5. Program pencegahan dan penanggulangan stunting;
  6. Program pencegahan dan penanggulangan malnutrisi;
  7. Program upaya kesehatan masyarakat;
  8. Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan;
  9. Program pemetaan kawasan LP2B;
  10. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksiholtikultura, dan perikanan;
  11. Program pengembangan data proporsi hewan ternak.

Tujuan pemerintah kabupaten untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutanuntuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan maka programprioritas yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkanadalah :

  1. Penurunan susut hasil dan mempertahankan mutu tanamanpangan
  2. Penanganan pasca panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahanbaku untuk industri
  3. Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaanpascapanen
  4. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanansesuai standar pelayanan
  5. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pola produksipertanian

 

3.5. PENENTUAN ISU – ISUSTRATEGIS

 

Isu strategis merupakan masalah prioritas yang menjadi perhatian utama perangkat daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat.Isu tersebut merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pangan dan pertanian, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global, beberapa isu penting yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah (RPJMD). Identifikasi isu-isu strategis urusan pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

  1. Ketahanan Pangan (Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan).
  2. Ketergantungan terhadap bahan pangan beras masih tinggi.
  3. Ancaman alih fungsi lahan pertanian, serta rendahnya optimalisasi lahan pertanian.
  4. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian belum maksimal.
  5. Penerapan teknologi pertanian on farm dan off farm di tingkat petani masih rendah dan belum merata.
  6. Sarana pengairan pertanian belum memadai.
  7. Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi masih tinggi.
  8. Akses petani terhadap lembaga pembiayaan dan pemasaran masih rendah.
  9. Pengelolaan mutu produk hasil pertanian masih sederhana.
  10. Kompetensi sumber daya aparatur belum merata.
  11. Jumlah tenaga penyuluh pertanian masih kurang.
  12. Regenerasi petani berjalan lambat.

 

 

 

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

 

  • TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
    • Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah :

  1. Mewujudkan ketersediaan pangan.
  2. Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan.

 

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

  1. Tujuan : Mewujudkan ketersediaan pangan memiliki dua sasaran sebagai berikut :
    1. Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat;
    2. Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen
  2. Tujuan :Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan memiliki satu sasaran yaitu :

 

  1. Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

 

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

 

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
1 Mewujudkan ketersediaan pangan   Persentase kecukupan bahan pangan (%) 100 100 100 100 100
    Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat Persentase kecukupan bahan pangan (%) 100 100 100 100 100
    Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran (%) 100 100 100 100 100
2 Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan   Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%) 27,27 28,27 29,27 30,27 31,27
    Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%) 27,27 28,27 29,27 30,27 31,27

 

 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti yang sudah tercantum pada Bab IV. Upaya perangkat daerah dalam mencapai target tujuan dan sasaran dilakukan dengan menentukan strategi dan arah kebijakan. Penjabaran strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sebagai berikut:

 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa
Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 TUJUAN 1 Mewujudkan ketersediaan pangan SASARAN1

Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat

Pencapaian ketersediaan energi dan protein serta penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat Meningkatkan ketersediaan bahan pangan nabati dan hewani yang berkualitas
     
    SASARAN 2

Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
3 TUJUAN 2

Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan

SASARAN 1 Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan Peningkatan produksi komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan Fasilitasi prasarana dan sarana untuk meningkatkan pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

 

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

 

 

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 10 program yaitu :

  1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas Pangan dan Pertanian
  2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  3. Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
  4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
  6. Program Peningkatan produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Hortikultura
  7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian
  8. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
  9. Program Pengembangan Perbenihan Pertanian
  10. Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

 

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Purwakarta

 

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH UNIT

KERJA PERANG-KAT DAERAH PENANG- GUNG JAWAB

LOKASI
2019

 

2020 2021 2022

 

2023

 

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
      URUSAN WAJIB         7.000.000.000                        
      Ketahanan Pangan         7.000.000.000                        
Mewujud-kan ketersedi-aan pangan yang berkuali-tas dan memenuhi kebutu-han konsumsi masyara-kat Terpenuhi

nya

ketersedian pangan berkualtas untuk masyara-kat

 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun, Terpenuhinya Kebutuhan Beras, Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-umbian, Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran     12 Unit, 103.008 Ton,

37.457 Ton, 93.644 Ton

7.000.000.000                        
      Penyusunan Pola Pangan Harapan Data Pola Pangan Harapan (PPH) Pertanian dan Perkebunan     1 Dokumen 50.000.000                        
      Kawasan Rumah Pangan Lestari Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga     240 Rumah Tangga 50.000.000                        
      Pemantauan Harga Pangan Data Harga dan Pasokan Pangan     2 Objek 50.000.000                        
      Pengadaan Gabah Untuk Lumbung Pangan Masyarakat (Pendukung DAK 2019) Terlaksananya Pengisian Gabah Kelompok Tani LPM Th. 2019 dan Terlaksananya Pengelolaan LPM     10000 Kg, 13 Kelompok 100.000.000                        
      Lomba Cipta Menu Pangan Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kecamatan, Partisipasi lomba cipta menu Tk. Provinsi Jawa Barat     17 Kecama-tan,

1 Kegia

tan

100.000.000                        
      Hari Pangan Sedunia Pameran Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan     1 Kegia

tan

150.000.000                        
      Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi Intervensi Lokasi Sasaran Rawan Pangan Tersier     2 Lokasi/ Kecama-tan 50.000.000                        
      Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan LUPM dan Legalitas Kelompok Tani     4 Kegia-tan 50.000.000                        
      Pengawasan Keamanan Pangan Bintek Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan     1 Kegia-tan,

32 Peserta

50.000.000                        
      Pengelolaan dan Pembinaan Cadangan Pangan Pengawasan Pengolahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Pengadaan Gabah     1 Tahun, 10.000

Kg

100.000.000                        
      Pengelolaan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Data Statistik Pangan, Pertanian dan Perkebunan     1 Buku Statistik Pertanian 50.000.000                        
      Piloting Penanganan Rawan Pangan Intervensi Lokasi Sasaran Rawan Pangan Tersier (Stunting)     4 Lokasi/ Kecama-tan 100.000.000                        
      Dewan Ketahanan Pangan Terlaksnanya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Pelatihan Manajemen Ketahanan Pangan     2 Kegia-tan 100.000.000                        
      DAK Reguler Bidang Pertanian Sektor Ketahanan Pangan (DAK 2019) Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik (Gudang Lumbung, Rumah RMU + RMU dan Lantai Jemur)     1 Unit 500.000.000                        
      Pengadaan Beras Terlaksananya Pengadaan Beras untuk pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten     36000

Kg

500.000.000                        
      LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) (Banprop Tahun 2019) Terlaksananya LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)     1 Paket 5.000.000.000                        
      URUSAN PILIHAN         10.805.867.715                        
      Pertanian         10.805.867.715                        
      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran     100% 1.174.547.715                        
      Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan surat menyurat     2 Jenis 4.000.000                        
      Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya kualitas kinerja administrasi perkantoran SKPD     12 Bulan 200.839.715                        
      Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya perizinan kendaraan Dinas     50 unit roda 2,

12 unit roda 4

50.000.000                        
      Penyediaan jasa kebersihan kantor dan Penjaga Malam Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam     12 Bulan 78.000.000                        
      Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK untuk Penunjang Kinerja SKPD     30 Jenis 75.000.000                        
      Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan untuk kelancaran administrasi kantor     10 Jenis 50.000.000                        
      Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi ListrikKinerja OPD     4 Jenis 20.000.000                        
      Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Sarana Peralatan Rumah Tangga Kantor     36 Jenis 30.000.000                        
      Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Kualitas Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat     6 Jenis 50.000.000                        
      Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya Kualitas Hasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah     28 Gol IV

7 org,

Gol III 9 org, Gol II

5 org

150.000.000                        
      Penyediaan Jasa Tenaga PTT Meningkatnya Kualitas Kinerja Jasa Tenaga PTT     19 Orang/ Bulan 441.708.000                        
      Festival Purwakarta Istimewa Meningkatnya Kualitas Keikutsertaan Dalam Peringatan Hari Jadi Purwakarta     1 Kegia

tan

25.000.000                        
      Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur     100% 631.000.000                        
      Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya Kualitas hasil Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor     7 Jenis 80.000.000                        
      Pengadaan Meubeuler Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur Kantor     9 Jenis 100.000.000                        
      Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor     2 Paket 75.000.000                        
      Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional     12 unit Roda 4,

50 unit Roda 2

134.000.000                        
      Pemeliharaan Sarana Kantor Terpeliharanya Sarana Kantor     3 Jenis 27.000.000                        
      Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pangan dan Pertanian Terlaksananya Kegiatan Operasional Lapangan     3937

Liter

30.000.000                        
      Penyediaan Biaya Sewa Lahan BPP Kecamatan Jatiluhur Meningkatnya Kualitas Kinerja BPP Kecamatan Jatiluhur     1 Tahun 15.000.000                        
      Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Dinas Pangan dan Pertanian Meningkatnya kualitas kinerja OPD dan pelayanan informasi pertanian melalui portal resmi kepada masyarakat     1 Tahun 20.000.000                        
      Penataan dan Emplasemen Kantor Dinas Tertatanya halaman kantor dinas     1 Paket 150.000.000                        
      Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar     100% 62.500.000                        
      Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD Hasil Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tahun 2018     2 Doku

men

35.000.000                        
      Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Terpenuhinya informasi yang tepat tentang barang milik daerah     1 Doku

men

7.500.000                        
      Kegiatan Bintek SPIP Terlaksananya Bintek SPIP dan Dokumen Evaluasi SPIP     1Kegia

tan,

1 Doku

men

20.000.000                        
      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pendapatan Usaha Tani Tanaman Padi     10.500.000 Rp/Ha 225.000.000                        
      Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Pertanian Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Kelompok     30 Unit 50.000.000                        
      Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pelaku Usaha Perkebunan Teh Meningkatkan Kerjasama Para Pelaku Usaha     2 Kegia

tan

50.000.000                        
      Pembinaan Petani di sekitar Perkebunan Besar Swasta Meningkatnya Pemahaman Petani Akan Cara Pemangkasan dan Pemetikan Yang Baik dan Benar     5. Kegia

6. tan

50.000.000                        
      Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Sosialisasi AUPT, Meningkatnya Penerapan AUTP     4 Keig

tan, 1600 Ha

75.000.000                        
      Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Jumlah Promosi Produk Pertanian/ Perkebunan Yang Dilaksanakan     2 Kegia

tan

100.000.000                        
      Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian Meningkatnya Promosi Produk Pertanian/Perkebunan     2 Kegia

tan

100.000.000                        
Meningkatkan produksi dan mutu produk komoditas pertanian Tercapainya peningkatan produksi komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang bermutu   Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Produksi Padi, Produksi Palawija, Produksi The, Produksi Cengkeh, Produksi Sayuran dan Paroduksi Buah-Buahan     225.300 Ton; 133.16 Ton; 5.112 Ton; 334 Ton; 44.570 Ton dan 114.890 Ton 6.458.320.000                        
      Pengembangan Pertanian Organik Meningkatnya Luas Areal Tanaman Padi Organik     60 Ha 250.000.000                        
      Pengembangan Teknologi Pasca Panen Tanaman Pangan Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur Dalam Penanganan Pasca Panen     85% 75.000.000                        
      Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Padi Pelatihan Pengetahuan dan Keterampilan Budidaya Tanaman Padi     150

Orang

100.000.000                        
      Pelaporan Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung, Kedelai dan Cabai Meningkatnya Akurasi Data LTT dan LTP Komoditas Pajale     10% 100.000.000                        
      Perlindungan Tanaman Pangan dan Penanggulangan DPI dan Emergency Bencana Alam Terlindungnya Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI     80% 75.000.000                        
      Peningkatan Produksi Hortikultura Terciptanya Peningkatan Penerapan GAP/SOP Sayuran di Area Kegiatan     100% 100.000.000                        
      Pemeliharaan Tanaman Manggis di Tanah Asset Pemda Meningkatkan Penerapan GAP Kebun Manggis di Tanah Asset Pemda     5 Ha 50.000.000                        
      Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan/P2WKSS Meningkatnya Produktivitas Pekarangan P2WKSS     2 Lokasi/ Kecama

tan

100.000.000                        
      Perkembangan Perkebunan Teh Organik Meningkatnya Populasi TehhOrganik     16.500 Pohon 75.000.000                        
      Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Teralokasinya Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida     100% 50.000.000                        
      Pembangunan Jalan Usaha Tani Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fisik Pertanian di Kecamatan Bojong     1 Paket 100.000.000                        
      Penangkaran Benih Tanaman Pangan Tersedianya Benih Sumber Bersertifikat     8.000

kg

100.000.000                        
      Pengemba-ngan Palawija Meningkatnya Kawasan Produksi Palawija     30 Ha 100.000.000                        
      Dialog Umum Peningkatan Mutu Pertanian Peningkatan Pemahaman Petani Tentang Pentingnya Mutu Pertanian     75% 500.000.000                        
      DAK Reguler Bidang Pertanian (DAK 2019) Meningkatnya Sarana dan Prsarana Fisik Pembangunan Pertanian (Embung,Dam Parit,Jalan Usaha Tani,Pembangunan BPP,Pengadaan Laptop)     75%, Embung

10 unit , Dam Parit 9 unit, Jalan 1 unit, BPP 3 unit, Laptop 7unit

3.633.320.000                        
      Pembelian Bibit Untuk Kelompok Tani Kecamatan Cibatu Meningkatnya Ketersediaan Benih Padi Untuk Petani Di Kecamatan Cibatu     25%,

12.125 Kg

150.000.000                        
      Pembelian Pupuk Untuk Para Petani Padi Se-Wilayah Kecamatan Campaka dan Cibatu Teralokasinya Pupuk Organik Untuk Kecamatan Campaka Dan Cibatu     100%,

1 Paket

200.000.000                        
      Pengelolaan Urban Farming       1 lokasi 500.000.000                        
      Bimbingan Teknis GAP Hortikultura       17

Kecama

tan

200.000.000                        
Mewujudkan fasilitasi pelaku pertanian dalam meningkat-kan keberhasilan usaha di bidang pertanian Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian   Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti oleh Penyuluh, Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi pertanian     25 Kegia

tan,

430 Kelom

pok Tani

1.417.000.000                        
      Penyusunan Programa Penyuluhan Buku Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan,Laporan Akhir     68 Buku/

3 Doku

men

50.000.000                        
      Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Penyuluh Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Penyuluh     2 Kegia

tan

100.000.000                        
      Peningkatan Kinerja THL Penyuluh Pertanian Insentif THL TBPP 1 Bulan dan THL TBPPD 2 Bulan     52 orang 200.000.000                        
      Penyusunan RDKK Tersedianya Data Kebutuhan Pupuk Bersubsidi     34 Buku/ Doku

men, 2 Kegia

tan

30.000.000                        
      Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh     17

Kecama

tan

100.000.000                        
      Hari Krida Pertanian Sebagai ajang Promosi Produk Pertanian dan Unjuk Keterampialan Kelompok Tani Kabupaten Purwakarta     1 Event/ Kegiatan 150.000.000                        
      Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian (Banprop Tahun 2019) Meningkatkan Kuallitas Kinerja Tenaga Penyuluh     30 orang 192.000.000                        
      Pos Penyuluhan Desa (Banprop Tahun 2019) Meningkatnya Kinerja, kebersamaan dan kepedulian antar petani     17 Paket 595.000.000                        
  Meningkatnya usaha pelaku pertanian   Program Pengembangan Agribisnis Penanaman Manggis; Penanaman/Rehabilitasi Teh; Penanaman Cengkeh; Penanaman Ubi Kayu; Penanaman Pala dan Penerapan Pertanian Organik     108 Pohon; 27 Ha;

1,7 Ha; 1,46 Ha;

1,50 Ha dan

45 Ha

650.000.000                        
      Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Teh Terehabilitasi Kebun Tehh     1 Kelompok, 1400 pohon 50.000.000                        
      Pengembangan Tanaman Manggis dan Durian Meningkatnya Waawasan Maasyarakat Tentang Komoditas Unggulan Purwakarta     1 event, 2000 Pohon 600.000.000                        
      Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Produktiviitas Padi Sawah, Produktivitas Padi Ladang, Produktivitas Jagung, Produktifitas Ubi Kayu, Produktiviitas Cengkeh, Produktivitas Teh, Produktivitas Pala     63,06 ku/ha; 37,18 ku/ha; 52,75 ku/ha; 198,57 ku/ha, 250,79 kg/ha; 1.106,16 kg/ha; 319,47 kg/ha 87.500.000                        
      Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Brigade Alsintan) Meningkatkan Pengeetahuan Penelolaan Brigafef Alsintan Dalam Melayanai Maasyarakat Tani     1 kegia

tan

87.500.000                        
Mewujud-kan keterse-diaan pangan       Persentase kecukupan bahan pangan (%) 100 %     100   100   100   100          
  Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyara-kat     Persentase kecukupan bahan pangan (%) 100 %     100   100   100   100          
      Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah 152 %     151,640 1.840.000.000 151,470 1.895.200.000 151,290 1.904.676.000 151,110 1.942.769.520 151,110 7.582.645.520 Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta
        Persentase ketersediaan bahan makanan 100 %     102   103   104   105   105      
      Lumbung Pangan Masyarakat Pembangunan/rehabilitasi lumbung pangan/lantai jemur /Rice Milling Unit 14 paket     1 250.000.000 1 290.200.000 1 290.000.000 1 290.000.000 1 1.120.200.000    
      Revitalisasi Lumbung Pangan Berfungsinya lumbung pangan masyarakat 14 unit     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan kinerja Dewan Ketahanan Pangan paket     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
      Pengadaan Beras Tersedia beras untuk rakyat tidak mampu 36 ton     50 500.000.000 50 500.000.000 50 500.000.000 50 500.000.000 50 2.000.000.000    
      Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Terlaksananya pembinaan LUPM 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tersedianya data Neraca Bahan Makanan 1 Doku-men     1 65.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 305.000.000    
      Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat Terlaksananya lomba cipta menu dan sosialisasi B2SAH 2 Kegia-tan     2 150.000.000 2 150.000.000 2 159.676.000 2 159.676.000 2 619.352.000    
      Hari Pangan Sedunia Terlaksananya kegiatan Hari Pangan Sedunia 2 Kegia-tan     2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 238.093.520 2 838.093.520    
      Pengawasan Keamanan Pangan Terlaksana pemantauan bahan pangan yang aman dikonsumsi 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pekarangan Pangan Lestari Terbentuknya lingkungan yang baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga berbasis sumberdaya lokal 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan /Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2 WKSS) Meningkatnya produktivitas lahan pekarangan 1 Kegia-tan     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
      Obor Pangan Lestari Percontohan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan bahan pangan 1 unit     1 50.000.000 1 50.000.000   50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Tersedianya data PPH konsumsi dan ketersediaan 1 Doku-men     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Meningkatnya kualitas pangan dan gizi masyarakat 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pembuatan Peta Kerawanan Pangan (FSVA) Tersedianya peta kerawanan pangan 1 Kegia-

t-an

    1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 300.000.000    
      Pemantauan Panel Harga Tersedianya daftar harga bahan pangan pokok secara periodik dalam aplikasi 1 Doku-men/ data     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persentase pengisian gudang cadangan pangan 53,48 %     100 520.000.000 100 535.600.000 100 538.278.000 100 549.043.560 100 2.142.921.560 Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta
      Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Terlaksanan pengelolaan gudang CPPD 0 Kegia

tan

    1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 300.000.000    
      Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang CPPD Kemasan, Alat Timbang, Palet, Alat Pengukur Kadar Air, Kendaraan operasional roda 3,alat Pengering Gabah, Lantai Jemur, perlengkapan jemur gabah (garu,terpal dll), exhaust fan, teralis gudang, perlengkapan sanitasi gudang,gerobak dorong, thermometer ruangan, alat pengayak gabah, alat pengangkut beroda,tangga aluminium paket     1 215.000.000 1 230.600.000 1 233.278.000 1 244.143.560 1 923.021.560    
      Peningkatan Keamanan Gudang Cadangan Pangan Daerah Terciptanya Keamanan Gudang CPPD Kegia-tan     1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 320.000.000    
      Pembinaan Penggarap Sawah Lahan Aset Terbinanya petani penggarap tanah aset sebagai sumber pengisi gudang cadangan pangan daerah Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Sanitasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Meningkatnya sanitasi gudang cadangan pangan Kegia-tan     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
  Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran     Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran     100%   100%   100%   100%          
      Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas Pangan dan Pertanian Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi 76,29%       100% 1.850.490.000 100% 1.896.752.250 100% 1.906.236.011 100% 1.944.360.731 100 7.597.838.992 Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta
        Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor 76,29%       100%   100%   100%   100%   100      
        Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 80,00%       100%   100%   100%   100%   100      
        Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 81,59%       100%   100%   100%   100%   100      
        Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan 100,00%       100%   100%   100%   100%   100      
        Persentase ketersediaan data kinerja OPD 100,00%       100%   100%   100%   100%   100      
      Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat 2 jenis     2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000 2 16.000.000    
      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan     12 145.014.000 12 186.276.250 12 195.760.011 12 200.000.000 12 727.050.261    
      Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Pajak dan pembayaran stnk 62 unit     62 50.000.000 70 50.000.000 70 50.000.000 70 50.000.000 70 200.000.000    
      Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam 4 org     6 125.000.000 6 125.000.000 6 125.000.000 6 125.000.000 6 500.000.000    
      Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 30 jenis     30 60.000.000 30 60.000.000 30 60.000.000 30 60.000.000 30 240.000.000    
      Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak dan penggandaan dokumen, kearsipan dan surat menyurat 12 jenis     14 100.000.000 14 100.000.000 14 100.000.000 14 100.000.000 14 400.000.000    
      Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan listrik dan penerangan 4 jenis     4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 35.000.000 4 140.000.000    
      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan kerumah tanggan dinas 36 jenis     36 30.000.000 36 30.000.000 36 30.000.000 36 30.000.000 36 120.000.000    
      Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minumpan rapat dinas 6 jenis     6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 6 50.000.000 6 200.000.000    
      Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Biaya perjalanan dinas 324 HOK     320 150.000.000 320 150.000.000 320 150.000.000 320 183.884.731 320 633.884.731    
      Penyediaan Jasa Tenaga PTT Jasa PTT 17 PTT     17 395.400.000 17 395.400.000 17 395.400.000 17 395.400.000 17 1.581.600.000    
      Festival Purwakarta Istimewa Festival Purwakarta 1 Kegia-tan     1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 300.000.000    
      Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor 7 jenis     7 50.000.000 7 50.000.000 7 50.000.000 7 50.000.000 7 200.000.000    
      Pengadaan Mebeleur Mebel sarana kantor 9 jenis     9 50.000.000 9 50.000.000 9 50.000.000 9 50.000.000 9 200.000.000    
      Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung kantor 2 paket     2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 200.000.000    
      Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan kendaraan dinas 62 unit     62 100.000.000 62 100.000.000 62 100.000.000 62 100.000.000 62 400.000.000    
      Pemeliharaan Sarana Kantor Pemeliharaan sarana kantor 3 jenis     3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 100.000.000    
      Rekondisi Kendaraan Operasional Pangan dan Pertanian Kendaraan dinas 1 unit     1 35.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 155.000.000    
      Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pangan dan Pertanian Biaya operasional kendaraan dinas 3 paket     3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 100.000.000    
      Pengelolaan Website Dinas Pangan dan Pertanian website dinas 1 paket     1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 260.000.000    
      Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pakaian dinas 134 paket     140 60.000.000 140 60.000.000 140 60.000.000 140 60.000.000 140 240.000.000    
      Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat teknis dan fungsional 10 paket     10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 10 100.000.000    
      Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan tahunan,Lakip dan Monev Rencana Aksi 2 laporan     2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 40.000.000    
      Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD Rencana Kerja tahunan dan lima tahun Dinas Pangan dan Pertanian 1 Doku-men     1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 2 10.000.000 2 40.000.000    
      Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 2 laporan     2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 100.000.000    
      Penyusunan Laporan Inventaris SKPD Laporan inventaris 1 laporan     1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 40.000.000    
      Premi Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS Pembayaran premi Asuransi BPJS non PNS 0 polis     16 41.076.000 16 41.076.000 16 41.076.000 16 41.076.000 16 164.304.000    
      Perbaikan/pemeliharaan Jaringan Listrik Bangunan Kantor Jaringan listrik kantor 1 paket     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
Meningkat-kan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebu-nan       Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)                                
  Tercapai-nya peningka-tan produksi pertanian pangan, hortikultu-ra dan perkebu-nan     Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)                                
      Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Laju produksi Padi         2,5 3.300.490.000 2,5 3.399.504.700 2,5 3.416.502.224 2,5 3.484.832.268 2,5 13.601.329.192 Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta
        Laju produksi Kacang- kacangan         1   1   1   1   1      
        Laju produksi Umbi-umbian         1   1   1   1   1      
        Persentase kehilangan hasil 18       16,5   16   15,5   15   15      
      Bantuan Benih Padi Tercapai produksi padi 226.424 ton     275.999,19 350.000.000 282.899,17 275.000.000 289.971,65 260.000.000 297.220,94 290.000.000 297.220,94 1.175.000.000 1.167.313  
      Bantuan Benih Jagung Tercapai produksi jagung 6.056 ton     5.360 300.000.000 5.400 230.000.000 5.450 200.000.000 5.500 220.000.000 5.500 950.000.000 21.850  
      Budidaya Padi Bebas Residu Peningkatan luas areal tanaman dan produksi padi organik 55 Ha     40 300.000.000 50 230.000.000 60 220.000.000 70 220.000.000 70 970.000.000 250  
      Penanaman Tumpangsari Terlaksananya budidaya tumpangsari tanaman pangan 1.000 Ha     1.000 350.000.000 1.000 225.000.000 1.000 250.000.000 1.000 260.000.000 1.000 1.085.000.000 4.000  
      Budidaya Mina Padi Terlaksananya budidaya dengan cara mina padi 4 unit     1 350.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 200.000.000 1 1.000.000.000 4  
      Pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik Tersedia penunjang produksi padi organik 4 unit     1 300.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 200.000.000 1 950.000.000 4  
      Sertifikasi Mutu Produk Pertanian Peningkatan mutu hasil tanaman pangan 0 unit     1 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 450.000.000 4  
      Pelaporan Upaya Khusus Produksi Tanaman Pangan Laporan luas tanam harian padi, jagung dan kedelai 0 laporan     3 150.000.000 3 200.000.000 3 170.000.000 3 170.000.000 3 690.000.000 12  
      Pendampingan Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Terlaksananya gerakan pencanangan tanam dan panen raya 0 Kegia-tan     1 250.000.000 1 200.000.000 1 176.502.224 1 160.000.000 1 786.502.224 4  
      Pengelolaan Produksi Tanaman Keacang-kacangan Terlaksananya kegiatan peningkatan luas tanam kacang – kacangan 1100 Ha     225 225.000.000 225 325.000.000 225 175.000.000 225 175.000.000 225 900.000.000 900  
      Pengelolaan Produksi Tanaman Ubi Kayu Terlaksananya kegiatan peningkatan luas tanam ubi kayu 4735 Ha     1.150 100.000.000 1.175 100.000.000 1.200 75.000.000 1.210 95.000.000 1.210 370.000.000 4.795  
      Peningkatan Mutu Tanaman Pangan Pengadaan alat pasca panen tanaman pangan 17 unit     34 400.000.000 34 699.504.700 34 1.050.000.000 34 1.104.832.268 34 3.254.336.968 136  
      Bimtek Alat Pasca Panen Bimtek pasca panen tanaman pangan Kegia-tan     2 149.000.000 2 200.000.000 2 100.000.000 2 150.000.000 2 599.000.000 8  
      Sertifikasi Pertanian Organik Pembuatan Sertifikasi Produk Tanaman Pangan Organik 1 unit     2 76.490.000 2 165.000.000 2 90.000.000 2 90.000.000 2 421.490.000 8  
      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi pertanian 100 %     100 367.500.000 100 378.525.000 100 380.417.625 100 388.025.978 100 1.514.468.603 Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta
        Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan 30,92 %     25   25   25   25          
      Bimbingan Teknis Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Terlaksananya bimtek 1 Kegia-tan     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
      Pengawasan Penggunaan Alsintan Terlaksananya monev 1 Kegia-tan     1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 120.000.000    
      Asuransi Pertanian Terlaksananya asuransi pertanian 1 Kegia-tan     17 100.000.000 17 111.025.000 17 112.917.625 17 120.525.978 17 444.468.603    
      Pembinaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Terlaksana pembinaan 2 Kegia-tan     3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 400.000.000    
      Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Operasional brigade alsintan 1 Kegia-tan     1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 1 150.000.000    
      Program penyediaan dan pengembang an prasarana dan sarana pertanian Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian 25 Persen     25 1.410.000.000 25 1.452.300.000 25 1.459.561.500 25 1.488.752.730 25 5.810.614.230 Dinas

Pangan dan Pertanian

Kab. Purwakarta
      Pemetaan Lahan Pertanian dan Pengairan Tersedianya peta penggunaan lahan pertanian dan jaringan pengairan 0 peta     1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 800.000.000    
      Survey Penggunaan Lahan Pertanian Terlaksananya survey updating data 0 Kegia-tan     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
      Survey Jaringan Pengairan dan Pemanfaatan Sumber – sumber Air Terlaksananya survey updating data 0 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Peningkatan Pemanfaatan Sumber-sumber Air Bertambahnya sumber air yang dimanfaatkan untuk pengairan 0 unit     2 240.000.000 2 282.300.000 2 289.561.500 2 318.752.730 2 1.130.614.230    
      Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tertier Tersedianya jaringan irigasi 0 unit     2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 250.000.000 2 1.000.000.000    
      Pembangunan Jalan Usaha Tani Tersedianya jalan usaha tani 0 unit     2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 800.000.000    
      Pengawasan Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Tersedianya alat dan mesin pertanian 0 unit     1 220.000.000 5 220.000.000 5 220.000.000 5 220.000.000 5 880.000.000    
      Sinkronisasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tersedia data kebutuhan pupuk bersubsidi yang akurat 1 data     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian Terlaksananya monev 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Persentase ketersediaan programa penyuluhan 100 Persen     100 687.500.000 100 708.125.000 100 711.665.625 100 725.898.938 100 2.833.189.563 Dinas

Pangan dan Pertanian

Kab. Purwakarta
        Persentase pelaku pertanian yang terlatih 100 Persen     100   100   100   100          
      Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Terlaksana peningkatan kapasitas penyuluh dan honor THL 0 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Terlaksananya pembinaan dan supervisi penyuluhan 0 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Hari Krida Pertanian Terselenggaranya peringatan hari yang berkaitan dengan pelaku pertanian 0 Kegia-tan     1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 600.000.000    
      Penyusunan RDKK Tersedianya RDKK berbasis aplikasi 0 Kegia-tan     1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 1 37.500.000 1 150.000.000    
      Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Gapoktan Terlaksananya pelatihan manajemen kelembagaan 0 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Programa Penyuluhan Tersedianya programa penyuluhan 0 Doku-men     18 75.000.000 18 75.000.000 18 75.000.000 18 75.000.000 18 300.000.000    
      Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan Pertanian Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan pertanian 0 Kegia-tan     1 100.000.000 1 120.625.000 1 124.165.625 1 138.398.938 1 483.189.563    
      Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian 0 paket     1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 700.000.000    
      Program Pengembangan Perbenihan Pertanian Persentase produksi benih padi bersertifikat 0 %     100 300.000.000 100 309.000.000 100 310.545.000 100 316.755.900 100 1.236.300.900 Dinas

Pangan dan Pertanian

Kab. Purwakarta
      Pengawasan Mutu Dan Peredaran Benih Terlaksananya pengawasan peredaran benih 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Uji Coba Benih Tanaman Pertanian Potensial Pengujian benih tanaman pertanian varietas unggul 0 unit     2 50.000.000 2 59.000.000 2 60.545.000 2 66.755.900 2 236.300.900    
      Bimbingan teknis perbenihan kepada masyarakat dan penangkar benih Terlaksananya bimtek 0 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pembinaan Penangkar Benih Padi Tersedianya benih padi yang memiliki kuantitas dan kualitas baik 2 Kelom-pok     2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 200.000.000    
      Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbenihan Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan perbenihan 1 paket     1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 400.000.000    
      Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Persentase pengendalian serangan OPT 5 %     3 300.000.000 3 309.000.000 3 310.545.000 3 316.755.900 3 1.236.300.900 Dinas

Pangan dan Pertanian

Kab. Purwakarta
        Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim 5 %     3   3   3   3   3      
      Pemantauan Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Komoditas Strategis Terlaksananya pemantauan rutin untuk antisipasi kegagalan panen 12 Kegi-tan     12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000.000 12 200.000.000    
      Pengadaan Pestisida untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya pestisida 1 paket     1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 1 360.000.000    
      Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perlintan 1 paket     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pembuatan Agensia Hayati Tersedianya agensia hayati 1 paket     1 30.000.000 1 39.000.000 1 40.545.000 1 46.755.900 1 156.300.900    
      Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Terkendalinya serangan opt pada tanaman pangan 1 Kegia-tan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura Terkendalinya serangan opt pada tanaman hortikultura 1 Kegia-tan     1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 120.000.000    
      Program Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura   %     0,233 780.000.000 0,234 803.400.000 0,235 807.417.000 0,235 823.565.340 0,235 3.214.382.340 Dinas

Pangan dan Pertanian

Kab. Purwakarta
      Intensifikasi dan Pengembangan Tanaman Manggis Terlaksana intensifikasi dan pengembangan lahan pertanaman manggis 0 Ha     4,5 200.000.000 4,5 200.000.000 4,5 200.000.000 4,5 200.000.000 3 800.000.000    
      Pelatihan Teknologi Panen dan Pasca Panen Hortikultura Terselenggaranya pelatihan 0 peserta     30 75.000.000 30 75.000.000 30 75.000.000 30 75.000.000 30 300.000.000    
      Peningkatan Produksi Durian Tercapainya peningkatan luas tanaman durian 0 Ha     3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 300.000.000    
      Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Tercapainya peningkatan luas tanaman komoditas hortikultura 0 Ha     3 150.000.000 3 173.400.000 3 173.400.000 3 175.000.000 3 671.800.000    
      Pembinaan Budidaya Pertanian Buah dan Sayuran yang Baik (GAP) Terselenggaranya pelatihan 0 peserta     30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 200.000.000    
      Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Peningkatan produksi perkebunan 0 Ha     3 80.000.000 3 80.000.000 3 84.017.000 3 98.565.340 3 342.582.340    
      Pembinaan Petani Perkebunan Terselenggaranya pengendalian usaha perkebunan rakyat 0 peserta     30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 200.000.000    
      Pasca Panen Perkebunan Penanganan pasca panen komoditas perkebunan 0 kegiatan     1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000    
      Pengembangan/Pengelolaan/Pengendalian Usaha Perkebunan Terkendalinya usaha perkebunan 0 Ha     10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 200.000.000    

 

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 

 

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pangan dan PertanianKabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD ( Tabel 7.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta

 

No Indikator Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

 

100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase

kecukupan bahan

pangan (Persen)

 

100 100 100 100 100 100 100
3 Laju produksi

tanaman pangan,

hortikultura dan

perkebunan (Persen)

26,27 27,27 28,27 29,27 30,27 31,27 31,27

 

 

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018-2023 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta isu-isu bidang pertanian dan ketahanan pangan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahunmendatang. Dokumen ini menjabarkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023. Langkah yang akan ditindaklanjuti selanjutnya adalah dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

 

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kabupaten Purwakarta

 

 

 

 

Ir. H. Agus R. Suherlan,MM

Pembina Utama Muda

NIP 19610612 198603 1 016